一、本部門(mén)本單位的基本情況
(一)機(jī)構(gòu)、人員和職責(zé)定位。
黃岡市國(guó)有土地儲(chǔ)備中心與黃岡市城市建設(shè)投資管理中心、黃岡市城市建設(shè)投資有限公司合署辦公,實(shí)行一套班子三塊牌子,為市政府辦公室管理的正縣級(jí)參照公務(wù)員管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)。我中心財(cái)政全額供給參公編制33名,實(shí)有在編人員26名、退休人員5名。負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)性金融貸款和市政府城市建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用管理;按市政府確定的年度城市建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織和參與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、環(huán)評(píng)、立項(xiàng)等工作;負(fù)責(zé)對(duì)市區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)性用地實(shí)施統(tǒng)一收購(gòu)、統(tǒng)一開(kāi)發(fā)、統(tǒng)一儲(chǔ)備、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)等。
(二)當(dāng)年工作開(kāi)展情況。
我單位按照與市政府簽訂的目標(biāo)責(zé)任狀,圓滿(mǎn)完成了2016年度各項(xiàng)工作任務(wù),市財(cái)政為我中心提供了經(jīng)費(fèi)保障。
二、本部門(mén)本單位財(cái)務(wù)狀況分析
(一)編報(bào)范圍。
中心下未設(shè)二級(jí)單位,本決算范圍僅包括黃岡市國(guó)有土地儲(chǔ)備中心。
(二)收入支出結(jié)構(gòu)。
我單位收入總額總計(jì)5,680,139.50元,年初結(jié)轉(zhuǎn)657,073.15 元,全部為財(cái)政撥款收入,支出總額總計(jì)3,735,870.26元,年末結(jié)轉(zhuǎn)2,601,342.39元。
(三)收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
1、預(yù)、決算差異情況。
2016年年初市財(cái)政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)2,686,549.00 元,結(jié)轉(zhuǎn)2015年未使用完的預(yù)算指標(biāo)657,073.15 元,加上年中因2014-2016年公車(chē)補(bǔ)助及工資調(diào)整兌付新增910,010.00元以及2016年12月提前下達(dá)2017年度預(yù)算指標(biāo)2,083,535.00元,其他收入45.5元,本年下達(dá)指標(biāo)總計(jì)6,337,212.65元,實(shí)際支出3,735,870.26元,年末結(jié)轉(zhuǎn)2,601,342.39元。
2、年末結(jié)轉(zhuǎn)的說(shuō)明。
市財(cái)政提前下達(dá)2017年度預(yù)算2,083,535.00元未使用,實(shí)際預(yù)算結(jié)余841,039.87 萬(wàn)元,賬面結(jié)余517807.39元,其中323232.48已列支出未撥付,主要原因?yàn)椋?/FONT>2016年度預(yù)算中,已審批土地收儲(chǔ)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)600,000.00萬(wàn)元,按照市政府[2012]9號(hào)專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要,該筆專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)從當(dāng)年土地出讓收益中安排,直到12月份才下達(dá)指標(biāo),使得該筆專(zhuān)項(xiàng)資金無(wú)法及時(shí)使用。另外,由于本年度調(diào)出3人,退休3人,新增人員1名,導(dǎo)致余517807.39萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)未使用,我中心正在編制申報(bào)增人增資進(jìn)行調(diào)整。
3、收入支出與以前年度對(duì)比分析
本年度支出總額3,735,870.26元,與上年支出3,379,120.10
元相比,基本持平,但支出結(jié)構(gòu)仍存在較大差異,主要體現(xiàn)在:(1)2016年國(guó)家對(duì)單位工作人員津貼、基本工資以及公車(chē)補(bǔ)貼進(jìn)行了補(bǔ)發(fā),增補(bǔ)額度910,010.00元。(2)本年中心人員變動(dòng)較大,調(diào)出3人,退休3人,新增人員1名,人員經(jīng)費(fèi)支出總額減少。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明。
(1)增減變化。年初預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)為98,000.00元,實(shí)際開(kāi)支32,960.00元,實(shí)際減少65,040.00元。
(2)本年中心無(wú)因公出國(guó)出境費(fèi)用。
(3)我中心公務(wù)用車(chē)1輛,本年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)28,562.00元,無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置。
(4)本年公務(wù)接待7批次共51人,共計(jì)招待費(fèi)用4,398.00元。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
為確保中心土地日常運(yùn)轉(zhuǎn),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出294.15萬(wàn)元。
6、政府采購(gòu)執(zhí)行情況
本年發(fā)生政府采購(gòu)支出107,525.8元,包括固定資產(chǎn)采購(gòu)6,650元,本年新購(gòu)打印機(jī)一臺(tái)1,850.00元,另外購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件及票據(jù)軟件支出4,800.00元。其他為日常辦公用品、車(chē)輛運(yùn)行等支出。
三、本部門(mén)本單位財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況與下一步工作的打算
本單位今年在財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算方面加強(qiáng)了各項(xiàng)支出的管理。今后本單位財(cái)務(wù)工作將在支出的審核、控制上加大力度,同時(shí)按財(cái)政部門(mén)的要求做好中心預(yù)算、決算等各項(xiàng)工作。